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Detalhes
| 15/04/2025 | 0000521/2024 | 0000059/2025 | 0000122/2025 | Aquisicao de ferramentas, pecas e materiais de consumo para atender as necessidades do SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Itarana, para o exercicio de 2025. | J.P. PREMOLDADOS LTDA - ME | 16.776.145/0001-19 | R$ 3.302,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0000245/2022 | 0000034/2025 | 0000121/2025 | Segundo aditivo ao contrato n° 004/2023 - Contratacao de empresa prestadora de servico de assessoria e consultoria contabil publica, com intuito de atender as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor publico - NBCASP. | WSIMON ASSESSORIA, CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 09.261.527/0001-44 | R$ 5.326,89 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0000002/2025 | 0000004/2025 | 0000120/2025 | Valor referente contribuicao para PASEP. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0113-48 | R$ 1.465,70 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/04/2025 | 0000202/2022 | 0000035/2025 | 0000119/2025 | 2º Aditivo ao contrato - Contratacao de empresa para prestacao de servico relativo as atividades de regulacao dos servicos de saneamento de abastecimento de agua e de coleta de esgoto no ambito da area do Municipio de Itarana/ES. | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL SANEAMENTO BASIC | 45.206.105/0001-30 | R$ 659,57 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/04/2025 | 0000424/2024 | 0000011/2025 | 0000118/2025 | Adesao a ata de registro de precos 062/2023 do CIM Jequitinhonha, para servico de gerenciamento do abastecimento de combustiveis da frota de veiculos do SAAE. | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME | 12.039.966/0001-11 | R$ 1.041,17 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/04/2025 | 0000424/2024 | 0000012/2025 | 0000117/2025 | Adesao a ata de registro de precos 062/2023 do CIM Jequitinhonha, para servico de gerenciamento do abastecimento de combustiveis da frota de veiculos do SAAE. | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME | 12.039.966/0001-11 | R$ 1.323,28 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/04/2025 | 0000065/2022 | 0000013/2025 | 0000116/2025 | 1º Aditivo ao Contrato nº10 - Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico telefonico movel, pos pago de 5GB, para ser utilizada pelos plantonistas do Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE Itarana. | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | R$ 44,99 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 08/04/2025 | 0000530/2024 | 0000002/2025 | 0000115/2025 | Servicos de Energia Eletrica para funcionamento do SAAE. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | R$ 2.917,79 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 07/04/2025 | 0000111/2021 | 0000018/2025 | 0000114/2025 | Realizacao do terceiro aditivo ao contrato nº 012/2021 - Locacao de imovel na Rua Ademar Mirabeau Fonseca, s/nº, terreo, centro, para uso do deposito/almoxarifado do Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE Itarana. | IRLEI EMILIA UHLIG KLEMZ E OUTRA | ***.986.847-** | R$ 1.200,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 07/04/2025 | 0000520/2024 | 0000009/2025 | 0000113/2025 | Contratacao de empresa especializada em fornecimento 70 MB de Internet banda larga, para atender as necessidades do SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Itarana, para o exercicio de 2025. | RHM NET LTDA - ME | 09.313.402/0001-10 | R$ 193,70 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |