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| 19/11/2025 | 0000202/2022 | 0000176/2025 | 3º Aditivo ao contrato 017/2022 - Contratacao de empresa para prestacao de servico relativa as atividades de regulacao dos servicos de saneamento de abastecimento de agua e de coleta de esgoto no ambito da area do Municipio de Itarana/ES | AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL SANEAMENTO BASIC | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 45.206.105/0001-30 | R$ 900,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 18/11/2025 | 0000056/2025 | 0000175/2025 | 1º aditivo ao Contrato 013/2025 - Locacao de Software especializado para execucao do processo de leitura e impressao de faturas de agua, com a cessao de dois smartphones com sistema operacional ANDROID e duas impressoras para impressao da faturas. | INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 04.225.153/0001-98 | R$ 4.252,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 07/11/2025 | 0000125/2025 | 0000174/2025 | Contratracao de empresa especializada em servico de construcao de cobertura das caixas d'agua para o sistema de abastecimento de agua da comunidade do Rizzi, zona rural de Itarana/ES. | ERGO ENGENHARIA LTDA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 54.473.080/0001-21 | R$ 66.255,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 28/10/2025 | 0000137/2025 | 0000173/2025 | Pagamento da taxa de controle e fiscalizacao ambiental, para a emissao de dispensa de Licenciamento Ambiental, referente a reforma e ampliacao da ETA Sede e Redes de distribuicao. | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 27.104.363/0001-23 | R$ 94,35 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 27/10/2025 | 0000146/2021 | 0000172/2025 | Quarto aditivo ao contrato 013/2021 - licenca de uso mensal do sistema de faturamento WEB com pix incluido agencia virtual e agentes arrec. web, implant. conversao de dados treinam. in loco testes e suportes e demais especificacoes. | CWC Informatica Ltda | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 07.420.899/0001-40 | R$ 580,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 27/10/2025 | 0000146/2021 | 0000171/2025 | Quarto aditivo ao contrato 013/2021 - licenca de uso mensal do sistema de faturamento WEB com pix incluido agencia virtual e agentes arrec. web, implant. conversao de dados treinam. in loco testes e suportes e demais especificacoes. | CWC Informatica Ltda | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 07.420.899/0001-40 | R$ 8.231,98 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 23/10/2025 | 0000136/2025 | 0000170/2025 | Pagamento de ART referente ao processo nº 125/2025 da Contratacao de empresa especializada para realizar a cobertura das caixas d'agua que abastece a comunidade do Rizzi. | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ.E AGRO.CREA ES | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 27.055.235/0001-37 | R$ 374,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 23/10/2025 | 0000134/2025 | 0000169/2025 | Despesas com INSS dos servidores da Autarquia, referente ao mes de outubro/2025. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 29.979.036/0139-86 | R$ 17.202,81 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS |
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| 23/10/2025 | 0000134/2025 | 0000168/2025 | Vencimentos dos servidores geral desta Autarquia, referente ao mes de outubro do ano de 2025, conforme folha de pagamento. | PESSOAL VENCIMENTOS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 99999999999999 | R$ 12.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTACAO |
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Detalhes
| 23/10/2025 | 0000134/2025 | 0000167/2025 | Vencimentos dos servidores geral desta Autarquia, referente ao mes de outubro do ano de 2025, conforme folha de pagamento. | PESSOAL VENCIMENTOS | 150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 99999999999999 | R$ 300,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |